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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1775 Data de lançamento: 20/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS EQUIVALENTE A 33% PRESTADOS NO QUADRO DE COMANDO NO GRUPO DE ÁGUA Nº 23 DO DISTRITO DA LINHA FERRARI. 0,00 141,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2015 REF. SERVIÇOS EQUIVALENTE A 33% PRESTADOS NO QUADRO DE COMANDO NO GRUPO DE ÁGUA Nº 23 DO DISTRITO DA LINHA FERRARI. 141,44
20/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 0596. 141,44
07/04/2015 Pagamento de Empenho 1775/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860277 141,44
TOTAL 141,44 141,44 141,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.