Exercício: 2015 | |
Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
Número do empenho: | 1777 | Data de lançamento: | 20/03/2015 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO | ||||
Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Geral | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS: GILSON DOS SANTOS, MARDILE YORA, ARONI BOLICO, ALEX DOS SANTOS, MOACIR DALBERTO, LUCIANE SOUZA, LIGIA CUNHA, VERA SCHEIBLER, GILNEI GUERREIRO, IVANDRO BIAZZI E JOCENIR SIGNOR MACIEL. | 0,00 | 110,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/03/2015 | REF. AQUISIÇÃO DE CRACHAS PARA USO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS: GILSON DOS SANTOS, MARDILE YORA, ARONI BOLICO, ALEX DOS SANTOS, MOACIR DALBERTO, LUCIANE SOUZA, LIGIA CUNHA, VERA SCHEIBLER, GILNEI GUERREIRO, IVANDRO BIAZZI E JOCENIR SIGNOR MACIEL. | 110,00 | ||
27/03/2015 | EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CFE NF Nº 001921. | 110,00 | ||
09/04/2015 | Pagamento de Empenho 1777/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860306 | 110,00 | ||
TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |