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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 18 Data de lançamento: 05/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA ESTUFA HORTIFRUTI. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/01/2015 REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, EXERCICIO DE 2015, NA ESTUFA HORTIFRUTI. 300,00
27/01/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,21
10/02/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860148 13,21
26/02/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,21
10/03/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860206 13,21
26/03/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,21
09/04/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860303 13,21
28/04/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,00
11/05/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860396 13,00
26/05/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,00
10/06/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860495 13,00
26/06/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 13,00
10/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860509 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18/2015 - REF. JUNHO/2015 COOP DE ENER DES RURAL COPREL - 49 13,00
29/07/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 14,33
10/08/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860643 14,33
27/08/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 19,10
29/09/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 19,05
09/10/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860702 19,10
29/10/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 19,36
10/11/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860771 19,05
26/11/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 19,35
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824 19,36
15/12/2015 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860824 19,35
30/12/2015 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 19,79
30/12/2015 DESPESA NÃO EFETIVADA. -110,39
14/01/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860866 19,79
TOTAL 189,61 189,61 189,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.