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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDIMILSON BORBA DE OLIVEIRA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1812 Data de lançamento: 23/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY-6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026 VOLARE A6, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS IMT-4838, KOMBI PLACAS IQS-2789 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD-5860. 0,00 1.312,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM MANUTENÇÕES NOS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY-6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH-4026 VOLARE A6, MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS IMT-4838, KOMBI PLACAS IQS-2789 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD-5860. 1.312,00
23/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF.007.432.302, .007.432.166, .007.431.833, .007.431.605, 007.432.026. 1.312,00
06/04/2015 Pagamento de Empenho 1812/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2401 1.312,00
TOTAL 1.312,00 1.312,00 1.312,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.