Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1826 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Energia Elétrica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA USO DE SERVIDOR DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,00 |
1.854,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA USO DE SERVIDOR DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
1.854,65 |
|
|
24/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 010010. |
|
1.854,65 |
|
06/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1826/2015
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 4557 |
|
|
1.854,65 |
TOTAL |
1.854,65 |
1.854,65 |
1.854,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.