Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1827 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICOS DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE FRETE PARA ENVIO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21427. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/03/2015 |
REF. SERVIÇO DE FRETE PARA ENVIO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 21427. |
20,00 |
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25/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 010010 |
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20,00 |
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06/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1827/2015
CASA DO EPISM DISTRIBUIDORA LTDA ME - 4557 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.