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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 1829 Data de lançamento: 23/03/2015
Tipo de empenho: INSS PREFEITURA
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa: 3190.13.99.02.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. MEI
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. INSS PATRONAL PRESTACAO CURSO EM SEG. DO TRABALHO, EDSON DOS SANTOS. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/03/2015 REF. INSS PATRONAL PRESTACAO CURSO EM SEG. DO TRABALHO, EDSON DOS SANTOS. 400,00
14/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES CFE NF Nº 005. 400,00
19/05/2015 Pagamento de Empenho 1829/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860407 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.