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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 183 Data de lançamento: 12/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.01.2015, PARA CONDUZIR VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860, NA AGENCIA RICCI VEICULOS PARA REVISAO. 0,00 25,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2015 REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 12.01.2015, PARA CONDUZIR VEICULO MICRO ONIBUS PLACAS ISD 5860, NA AGENCIA RICCI VEICULOS PARA REVISAO. 25,31
12/01/2015 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. 25,31
23/01/2015 Pagamento de Empenho 183/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2307 25,31
TOTAL 25,31 25,31 25,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.