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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GILNEI ANDRE DOS SANTOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1865 Data de lançamento: 25/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS INTERNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 435,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2015 REF. SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DOS RAMAIS TELEFÔNICOS INTERNOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 435,00
23/06/2015 EMP. LIQUIDADO POR GILBERTO P. DA COSTA, CFE NF 4709. 435,00
10/07/2015 Pagamento de Empenho 1865/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860622 435,00
TOTAL 435,00 435,00 435,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.