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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VANOIR GAIARDO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1869 Data de lançamento: 25/03/2015
Tipo de empenho: MAQUINAS EQUIP. E UTENCILIOS
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 4490.52.50.00.00.00 - VEICULOS FERROVIARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 6 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHA TIP-TOP USADA REBOCÁVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - CONVITE Nº 006/2015. 0,00 26.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHA TIP-TOP USADA REBOCÁVEL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 019/2015 - CONVITE Nº 006/2015. 26.500,00
25/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. 26.500,00
17/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 055. 26.500,00
17/04/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -26.500,00
28/04/2015 Pagamento de Empenho 1869/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860365 26.500,00
TOTAL 26.500,00 26.500,00 26.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.