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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1873 Data de lançamento: 25/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 4,5HP PARA USO DO GRUPO DE ÁGUA Nº 12 DA LINHA SÃO CRISTOVÃO, REF. A 33% VALOR. 0,00 1.692,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 4,5HP PARA USO DO GRUPO DE ÁGUA Nº 12 DA LINHA SÃO CRISTOVÃO, REF. A 33% VALOR. 1.692,90
27/03/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 007.472.877. 1.692,90
23/04/2015 Pagamento de Empenho 1873/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860335 1.692,90
TOTAL 1.692,90 1.692,90 1.692,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.