Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1873 |
Data de lançamento: |
25/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
4490.52.39.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 4,5HP PARA USO DO GRUPO DE ÁGUA Nº 12 DA LINHA SÃO CRISTOVÃO, REF. A 33% VALOR. |
0,00 |
1.692,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA VANBRO 4" 4,5HP PARA USO DO GRUPO DE ÁGUA Nº 12 DA LINHA SÃO CRISTOVÃO, REF. A 33% VALOR. |
1.692,90 |
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27/03/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 007.472.877. |
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1.692,90 |
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23/04/2015 |
Pagamento de Empenho 1873/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860335 |
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1.692,90 |
TOTAL |
1.692,90 |
1.692,90 |
1.692,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.