Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ARIANE BEUX |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
204 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 10 CX COM 10000 UNIDADES DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO SIMPLES PARA USO NO SETOR DE EMPENHO DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE 10 CX COM 10000 UNIDADES DE FORMULÁRIOS CONTÍNUO DE EMPENHO SIMPLES PARA USO NO SETOR DE EMPENHO DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
2.100,00 |
|
|
13/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANE ROMY SCHNEIDER, CFE NF .251. |
|
2.100,00 |
|
26/01/2015 |
Pagamento de Empenho 204/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860101 |
|
|
2.100,00 |
TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.