Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2042 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagto rescisao mes 03/2015 |
0,00 |
115,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2015 |
Referente pagto rescisao mes 03/2015 |
115,12 |
|
|
26/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 03/2015 E FERIAS 04/2015. |
|
115,12 |
|
30/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2042/2015
SERVIDORES - 4 |
|
|
115,12 |
TOTAL |
115,12 |
115,12 |
115,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.