Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2079 |
Data de lançamento: |
26/03/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 175/70 R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. |
0,00 |
318,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS AUTOMOTIVOS NOVOS (BITOLAS 175/70 R13) PARA SEREM USADOS NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. |
318,00 |
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02/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.608. |
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318,00 |
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29/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2015
MODELO PNEUS LTDA - 760 |
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318,00 |
TOTAL |
318,00 |
318,00 |
318,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.