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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2082 Data de lançamento: 26/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 , MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L PLACAS IPK-7749 E MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. 0,00 17.676,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SEREM USADOS NO MICRO-ÔNIBUS VOLARE A6 PLACAS IMH-4026 , MICRO-ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE V8L PLACAS IPK-7749 E MICRO-ÔNIBUS VOLARE V8 PLACAS ISD-5860, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 012/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 037/2015. 17.676,00
02/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .042.613. 17.676,00
29/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2082/2015 MODELO PNEUS LTDA - 760 17.676,00
TOTAL 17.676,00 17.676,00 17.676,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.