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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2118 Data de lançamento: 27/03/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRAX SINTÉTICO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2015 REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO E ÓLEO LUBRAX SINTÉTICO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547, DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 165,00
27/03/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE CF 121966. 165,00
22/04/2015 Pagamento de Empenho 2118/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858699 165,00
TOTAL 165,00 165,00 165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.