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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: M L DAS CHAGAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2220 Data de lançamento: 01/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 4.379,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/04/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DE DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO. 4.379,00
01/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA, CFE NF Nº 007525886. 4.379,00
14/04/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2220/2015 M L DAS CHAGAS ME - 4562 4.379,00
TOTAL 4.379,00 4.379,00 4.379,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.