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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2242 Data de lançamento: 06/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE TECIDO DE FRALDA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. 0,00 51,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/04/2015 REF. AQUISIÇAO DE TECIDO DE FRALDA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. 51,91
07/04/2015 EMP. LIQUIDADO POR CAMILA FERRARI, CFE CF 019601. 51,91
22/04/2015 Pagamento de Empenho 2242/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858687 51,91
TOTAL 51,91 51,91 51,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.