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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2314 Data de lançamento: 08/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO GAS DE COZINHA P13 PARA USO DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 0,00 47,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/04/2015 REF. AQUISIÇAO GAS DE COZINHA P13 PARA USO DA SEC. MUNIC.DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 47,00
08/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA CFE NF Nº 0212187. 47,00
23/04/2015 Pagamento de Empenho 2314/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860355 47,00
TOTAL 47,00 47,00 47,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.