Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2347 |
Data de lançamento: |
09/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: TAXA DE ANUIDADE E INCRIÇAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL DE SALÃO DA ESCOLINHA MUNICIPAL MENINO DEUS. |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2015 |
REF: TAXA DE ANUIDADE E INCRIÇAO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL DE SALÃO DA ESCOLINHA MUNICIPAL MENINO DEUS. |
1.600,00 |
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15/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0640. |
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1.600,00 |
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23/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860364
PAGTO. REF. EMPENHO 2347/2015
LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448 |
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1.600,00 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.