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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2349 Data de lançamento: 09/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NA REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA USO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 0,00 2.279,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2015 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NA REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA USO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. 2.279,20
09/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 007581757 E 007581985. 2.279,20
23/04/2015 Pagamento de Empenho 2349/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860335 2.279,20
TOTAL 2.279,20 2.279,20 2.279,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.