Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2349 |
Data de lançamento: |
09/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NA REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA USO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. |
0,00 |
2.279,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2015 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NA REDE DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO PARA USO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL. |
2.279,20 |
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09/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SIDINEI DE SOUZA, CFE NF Nº 007581757 E 007581985. |
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2.279,20 |
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23/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2349/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860335 |
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2.279,20 |
TOTAL |
2.279,20 |
2.279,20 |
2.279,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.