Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2381 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AO 27º ANIVERSÁRIO POLITICO ADMINISTRATICO DE CAMPOS BORGES. |
0,00 |
342,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO EM SOLENIDADE DE COMEMORAÇÃO AO 27º ANIVERSÁRIO POLITICO ADMINISTRATICO DE CAMPOS BORGES. |
342,16 |
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28/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 013310. |
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342,16 |
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07/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2381/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851519 |
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342,16 |
TOTAL |
342,16 |
342,16 |
342,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.