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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 239 Data de lançamento: 14/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA (ZEBU) PARA USO NA SEC. INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 307,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2015 REF. AQUISIÇÃO DE UM CARREGADOR DE BATERIA (ZEBU) PARA USO NA SEC. INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 307,90
29/01/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF .260.209. 307,90
03/02/2015 Pagamento de Empenho 239/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860132 307,90
TOTAL 307,90 307,90 307,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.