Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2398 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, 03/2015, CLAUDEMIR BASSO |
263,37 |
263,37 |
1.00 |
ILARIO RADKE |
312,25 |
312,25 |
1.00 |
JOAO NERI DA SILVEIRA |
188,79 |
188,79 |
1.00 |
LIRO FREESE |
215,54 |
215,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, 03/2015, CLAUDEMIR BASSO ILARIO RADKE JOAO NERI DA SILVEIRA LIRO FREESE |
979,95 |
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10/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 02 E 03/2015. |
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979,95 |
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22/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2398/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860321 |
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979,95 |
TOTAL |
979,95 |
979,95 |
979,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.