Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2399 |
Data de lançamento: |
10/04/2015 |
Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, 02/2015, CLAUDEMIR BASSO |
215,39 |
215,39 |
1.00 |
ILARIO RADKE |
255,36 |
255,36 |
1.00 |
JOAO NERI DA SILVEIRA |
154,40 |
154,40 |
1.00 |
LIRO FREESE |
176,27 |
176,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2015 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS, 02/2015, CLAUDEMIR BASSO ILARIO RADKE JOAO NERI DA SILVEIRA LIRO FREESE |
801,42 |
|
|
10/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 02 E 03/2015. |
|
801,42 |
|
22/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2399/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860321 |
|
|
801,42 |
TOTAL |
801,42 |
801,42 |
801,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.