Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
244 |
Data de lançamento: |
14/01/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 60 PARA USO NA IMPRESSORA DA S.M.E.C. |
0,00 |
134,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/01/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 E 01 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA HP 60 PARA USO NA IMPRESSORA DA S.M.E.C. |
134,10 |
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14/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .006.905.949. |
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134,10 |
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23/01/2015 |
Pagamento de Empenho 244/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2308 |
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134,10 |
TOTAL |
134,10 |
134,10 |
134,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.