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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI 57411328049

Dados do Empenho
Número do empenho: 2440 Data de lançamento: 15/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSERTO NA TAMPA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA IRH 1402 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2015 REF. CONSERTO NA TAMPA TRASEIRA DA AMBULÂNCIA DOBLO DE PLACA IRH 1402 DE USO DA SEC. DE SAÚDE. 45,00
15/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 311. 45,00
07/05/2015 Pagamento de Empenho 2440/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858733 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.