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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2441 Data de lançamento: 15/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD 6150 DE USO DA SEC. DE SAUDE. 0,00 790,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2015 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD 6150 DE USO DA SEC. DE SAUDE. 790,00
15/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 007.632.538. 790,00
07/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858737, 858736 PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2015 ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO - 4441 790,00
TOTAL 790,00 790,00 790,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.