Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2441 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD 6150 DE USO DA SEC. DE SAUDE. |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FIESTA DE PLACA ISD 6150 DE USO DA SEC. DE SAUDE. |
790,00 |
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15/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 007.632.538. |
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790,00 |
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07/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858737, 858736
PAGTO. REF. EMPENHO 2441/2015
ADRIANO JOSE DE SIQUEIRA FOLETTO - 4441 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.