Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: FORETTI & BIANCO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2445 |
Data de lançamento: |
15/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE INF.ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA AMARRAÇÃO DE CARGAS. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SEC. DE INF.ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA AMARRAÇÃO DE CARGAS. |
500,00 |
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15/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 01078. |
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500,00 |
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07/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2445/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850661 |
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500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.