Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JANDIR DA SILVA SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2456 |
Data de lançamento: |
16/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 16.04.2015, PARA CONDUZIR VISITADORAS DO PIM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO. |
0,00 |
53,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2015 |
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A ERECHIM-RS, NO DIA 16.04.2015, PARA CONDUZIR VISITADORAS DO PIM PARA REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO. |
53,30 |
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16/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA. |
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53,30 |
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07/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2456/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858722 |
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53,30 |
TOTAL |
53,30 |
53,30 |
53,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.