Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: HOTEL SCALA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2464 |
Data de lançamento: |
16/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2015 |
REF. SERVIÇO DE GARAGEM PARA O VEÍCULO FORD FOCUS SEDAN PLACAS IVS 3904, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 16 DE ABRIL DE 2015. |
25,00 |
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16/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR AILTO R. DA SILVA, CFE NF Nº 92. |
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25,00 |
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24/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1171
PAGTO. REF. EMPENHO 2464/2015
HOTEL SCALA LTDA - 862 |
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25,00 |
TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.