Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2496 |
Data de lançamento: |
17/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO LIMPESA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2015 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA USO LIMPESA NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
210,00 |
|
|
30/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ARIANA N. MURATT, CFE NF .030.169. |
|
210,00 |
|
18/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2496/2015
DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA - 3721 |
|
|
210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.