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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2500 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAS LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 0,00 399,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 REF. AQUISIÇAO DE MATERIAS LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 399,31
17/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR ELIESER TEIXEIRA DE LIMA, CFE NF Nº0213132. 399,31
07/05/2015 Pagamento de Empenho 2500/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850341 399,31
TOTAL 399,31 399,31 399,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.