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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LG PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 253 Data de lançamento: 15/01/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR (SEMI SINTÉTICO LUBRAX) E FILTRO DO ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 5160. 0,00 133,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2015 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR (SEMI SINTÉTICO LUBRAX) E FILTRO DO ÓLEO PARA USO NO VEÍCULO FIESTA ROCAM HATCH PLACAS ISD 5160. 133,00
20/01/2015 EMP. LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE 113489. 133,00
03/02/2015 Pagamento de Empenho 253/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858507 133,00
TOTAL 133,00 133,00 133,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.