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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: AILTO R. DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2552 Data de lançamento: 23/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23.04.2015, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE DESENV. ECONÔMICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SITUAÇÃO DA ASCAR/EMATER-RS, AMEAÇADA PELA PERDA DE ENTIDADE FILANTRÓPICA CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF. CIR. 102/2015. 0,00 53,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2015 REF. 1/2 DE DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 23.04.2015, PARA CONDUZIR SECRETÁRIO DE DESENV. ECONÔMICO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DEBATER SITUAÇÃO DA ASCAR/EMATER-RS, AMEAÇADA PELA PERDA DE ENTIDADE FILANTRÓPICA CONCEDIDA PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME OF. CIR. 102/2015. 53,30
23/04/2015 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILBERTO PEREIRA DA COSTA. 53,30
07/05/2015 Pagamento de Empenho 2552/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850653 53,30
TOTAL 53,30 53,30 53,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.