Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2568 |
Data de lançamento: |
24/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. AGRIC. DESENV. RURAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
0,00 |
121,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2015 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA USO NAS REDES DE AGUA NO INTERIOR DO MUNICIPIO. |
121,00 |
|
|
24/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO POR ELIESER LIMA, CFE NF .007.709.842. |
|
121,00 |
|
07/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2568/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860387 |
|
|
121,00 |
TOTAL |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.