Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2612 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA MES 04/2015 |
0,00 |
1.994,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2015 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PAGTO FOLHA MES 04/2015 |
1.994,63 |
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28/04/2015 |
EMPENHOS LIQUIDADOS POR MARDILE HELENA MARION YORA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO MÊS 04/2015 E FÉRIAS MÊS 05/2015. |
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1.994,63 |
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19/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2612/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860407 |
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1.994,63 |
TOTAL |
1.994,63 |
1.994,63 |
1.994,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.