Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/01/2015 |
REF. CONSUMO DE AGUA, EXERCICIO DE 2015, NO TELECENTRO MUNICIPAL. |
1.000,00 |
|
|
19/01/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
114,09 |
|
26/01/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860102 |
|
|
114,09 |
18/02/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
50,72 |
|
24/02/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
CORSAN - 160 |
|
|
50,72 |
17/03/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
105,94 |
|
24/03/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860254 |
|
|
105,94 |
15/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
366,53 |
|
23/04/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. ABRIL/2015
CORSAN - 160 |
|
|
366,53 |
19/05/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
100,45 |
|
22/05/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. MAIO/2015
CORSAN - 160 |
|
|
100,45 |
18/06/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
131,94 |
|
24/06/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. JUNHO/2015
CORSAN - 160 |
|
|
131,94 |
21/07/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
37,12 |
|
24/07/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. JUNHO/2015 - 1581330-4
CORSAN - 160 |
|
|
37,12 |
19/08/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
37,12 |
|
24/08/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. AGOSTO/2015
CORSAN - 160 |
|
|
37,12 |
17/09/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
39,62 |
|
21/10/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
16,47 |
|
22/10/2015 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 27/2015 - REF. SETEMBRO/2015
CORSAN - 160 |
|
|
39,62 |
04/12/2015 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 27/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1255 |
|
|
16,47 |
TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.