Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2792 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO EM MASSAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL. |
0,00 |
49,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2015 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA USO EM MASSAGEM DOS ALUNOS DA ESCOLINHA MUNICIPAL DE FUTSAL. |
49,00 |
|
|
28/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 032628. |
|
49,00 |
|
07/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2792/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850320 |
|
|
49,00 |
TOTAL |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.