3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA E CABO DE REDE PARA USO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
0,00
365,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/04/2015
REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA E CABO DE REDE PARA USO DO COMPUTADOR DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
365,80
28/04/2015
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007731575.
365,80
07/05/2015
Pagamento de Empenho 2793/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2447
365,80
TOTAL
365,80
365,80
365,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.