Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2797 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES SOLICITADOS COM URGÊNCIA E AOS PACIENTES INTERNADOS. |
0,00 |
1.698,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2015 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES SOLICITADOS COM URGÊNCIA E AOS PACIENTES INTERNADOS. |
1.698,78 |
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28/04/2015 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE RECIBO. |
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1.698,78 |
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07/05/2015 |
Pagamento de Empenho 2797/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 432 |
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1.698,78 |
TOTAL |
1.698,78 |
1.698,78 |
1.698,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.