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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2802 Data de lançamento: 28/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. 030 - TOMADA DE PREÇOS 005/2015 E RETIFICAÇÃO DO EDITAL LICIT. 025/2015 - TOMADA DE PREÇOS 004/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 29/04/2015. 0,00 1.111,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/04/2015 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO LICIT. 030 - TOMADA DE PREÇOS 005/2015 E RETIFICAÇÃO DO EDITAL LICIT. 025/2015 - TOMADA DE PREÇOS 004/2015 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NA DATA DE 29/04/2015. 1.111,14
12/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 128994. 1.111,14
27/05/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2802/2015 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 1.111,14
TOTAL 1.111,14 1.111,14 1.111,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.