Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2815 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. DESPESA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF PARA MARDILE H. M. YORA. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2015 |
REF. DESPESA DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL e-CPF PARA MARDILE H. M. YORA. |
230,00 |
|
|
28/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
230,00 |
|
30/04/2015 |
Pagamento de Empenho 2815/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860375 |
|
|
230,00 |
TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.