Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PASEP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2820 |
Data de lançamento: |
28/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PASEP A RECOLHER |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS |
Unidade: |
AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PAGAMENTO PASEP |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. PASEP PARCELA FPM |
1.850,47 |
1.850,47 |
1.00 |
PASEP ICMS DESONERAÇÃO |
54,59 |
54,59 |
1.00 |
PASEP PARCELA DNAEE |
636,94 |
636,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/04/2015 |
REF. PASEP PARCELA FPM PASEP ICMS DESONERAÇÃO PASEP PARCELA DNAEE |
2.542,00 |
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28/04/2015 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
2.542,00 |
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28/04/2015 |
VALOR LIQUIDADO A MAIOR. |
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-87,29 |
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28/04/2015 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-87,29 |
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30/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2820/2015 - REF. ABRIL/2015
PASEP - 113 |
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2.454,71 |
TOTAL |
2.454,71 |
2.454,71 |
2.454,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.