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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARELE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2836 Data de lançamento: 29/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 9 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTOR GASOLINA SINTÉTICO 5W40 PARA USO NO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015. 0,00 129,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2015 REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MOTOR GASOLINA SINTÉTICO 5W40 PARA USO NO VEÍCULO VW/GOL 1.0, PLACAS MCX-3261, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 023/2015 - PREGÃO Nº 009/2015 - CONTRATO Nº 053/2015. 129,15
11/05/2015 EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF .007.769.498. 129,15
29/05/2015 Pagamento de Empenho 2836/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860441 129,15
TOTAL 129,15 129,15 129,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.