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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2863 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. ADM. PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇAO - PROCESSO N° 31/2015 - PREGAO PRESENCIAL N° 013/2015- AQUISIÇAO DE PNEUS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 04/05/2015. 0,00 370,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇAO DE EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇAO - PROCESSO N° 31/2015 - PREGAO PRESENCIAL N° 013/2015- AQUISIÇAO DE PNEUS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 04/05/2015. 370,38
12/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN CFE NF Nº 0129159. 370,38
03/06/2015 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2863/2015 CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116 370,38
TOTAL 370,38 370,38 370,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.