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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO PEDRO SIGNOR & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2965 Data de lançamento: 07/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHÃO NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO JORGE E DISTRITO DE RINCÃO DO RINCÃO DOS TOLEDOS E REFORMA NO GALPÃO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 0,00 4.076,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PONTILHÃO NA LOCALIDADE DE LINHA SÃO JORGE E DISTRITO DE RINCÃO DO RINCÃO DOS TOLEDOS E REFORMA NO GALPÃO DA SEC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 4.076,40
07/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR LEOMAR DE AGUIAR SOARES, CFE NF Nº 007824397. 4.076,40
21/05/2015 Pagamento de Empenho 2965/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860408 4.076,40
TOTAL 4.076,40 4.076,40 4.076,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.