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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FATIMA FACCIN DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2978 Data de lançamento: 07/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 11 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2015 - PREGÃO 011 - CONTRATO Nº 057/2015. 0,00 12.976,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS A SEREM REALIZADAS NO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 027/2015 - PREGÃO 011 - CONTRATO Nº 057/2015. 12.976,52
13/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE BARBOSA NIEDERAUER, CFE NF Nº 007865022 E 007866946. 12.976,52
22/05/2015 Pagamento de Empenho 2978/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850059 12.976,52
TOTAL 12.976,52 12.976,52 12.976,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.