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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN E CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3015 Data de lançamento: 08/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GINÁSIO DA E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 69,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO GINÁSIO DA E.M.E.F MENINO DEUS. 69,12
08/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA CFE NF Nº007831226. 69,12
08/05/2015 LIQUIDADO INDEVIDAMENTE. -69,12
11/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 007831226. 69,12
20/05/2015 Pagamento de Empenho 3015/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2467 69,12
TOTAL 69,12 69,12 69,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.