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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3029 Data de lançamento: 11/05/2015
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DA SAUDE E ASSIST. SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO/CONSUMO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 0,00 244,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2015 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO/CONSUMO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. 244,54
12/05/2015 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 055025. 244,54
20/05/2015 Pagamento de Empenho 3029/2015 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858754 244,54
TOTAL 244,54 244,54 244,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.